Коллеги, добрый день! Можете подсказать, возможно кто-нибудь сталкивался?- нужно сдать уточненку по НДС за 3 квартал, создали отражение начисления НДС с отражением в доп листе за 30.06. При формировании декларации по НДС за 3 квартал - доп лист пустой, но в отчете книга продаж за июнь данные по доп листам попадают, отражаются... В какую сторону копать?
Если это УПП, то данные в декларацию собираются на основе книг покупок/продаж. Проверьте тип декларации, что она уточняющая, период, а так же дату подписи - она должна быть больше даты внесения корректировок НДС.